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老师:销售时客户多转帐支付了500元,销售开票就是按收款金额开票的,后面发现多收客户500元,通过银行转帐退回,在退多收货款时没有开负数了票,那么现在这个退给客户的货款要怎样做帐呢,借:???,贷:银行存款-j9九游会网址

2021-11-11 16:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-11 16:06

你好;  你们以后还有业务发生吗? 你收入也是按多收的500那个金额来做收入的吗  

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你好;  你们以后还有业务发生吗? 你收入也是按多收的500那个金额来做收入的吗  
2021-11-11
对的,是的,可以这么做的,如果是充值的话,你开的是预付卡的,不征税的,这个消费了之后再就没法开发票了,还有一种是预付的时候不开发票,消费了之后开消费的发票。
2023-03-31
你好;     那手续费会给你开票吗 ? 你开票给客户   是需要全额开票给客户的 ; 1592开票的  
2021-11-16
您好,是的,您的处理非常正确
2022-01-13
你好,对方多给钱的时候你怎么做的分录?
2022-02-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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