齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人负担的) 应交税费-个税 银行存款
老师你好,请问你一个问题: 例如:4月工资是18000元,但是本月工资下月15日才会发放 但是4月的社保扣款(含单位个人部分)共计500元,当月社保当月扣款 请问4月的社保及工资如何做账,到了下一个月发放4月的工资时如何做账?
老师,您好!请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分,但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了,相当于重复扣款了,那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢?
请问老师,这个月替员工缴纳了社保,但是工资里忘记扣款了,人事那边会在下个月工资里补扣社保,请问报个税的时候,是在这个月把社保的金额加进去,还是下个月的时候加进去呢,比如员工1000元工资,本来要扣300元社保,忘记扣了,实发了1000,那我报税的时候应发合计是填1000,还是1300呢?
您好老师!9月计提工资是5150元,10月发放工资是银行发4818.84元,个人社保扣了331.16元(由于社保那边问题社保费未还扣款,但我已在员工工资做了代扣代缴331.16元)请问现在该如何写分录?谢谢
老师好!请问工厂是扣压员工一个月工资,即9月份工资在10月发放,社保费是当月缴,厂部先代缴,如何做工资和社保这个会计分录?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
微信扫码加老师开通会员
老师,因为社保那边问题,社保费实际上还没有缴纳,还在申请增员参保中,这样提前扣款可以吗?
哦可以的,可以提前扣除。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师还有一个问题:公司(小规模纳税人)每月销项税额大过进项税额,平时没有什么费用多,一般就是人工费12000左右,但是每月开票13万,请问如何规避涉税风险
你好,小规模他哪有劲,像你说的是成本嘛,收入小于成本。
是收入太大,成本太少了,导致利润偏高要交企业所得税,现在是增值税不用交但是企业所得税要交呢
每月开票给客户13万,但是成本每月只有1.2万的人工费而已,其他费用几乎没有了
这不是虚开发票吧 如果不是虚开发票的没有关系。
不是虚开
老板不想交那么多企业所得税费
不想交所得税的话,你得有发票抵扣才行。
好的老师
不用客气,工作愉快。
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 这个分录借贷我做不平(因为公司承担那部分还没有扣款)公司承担的部分现在可以入到其他应付款吗?等真正扣款了再冲,这样对吗?
只是计提了企业负担的部分,并没有发放,你不用做发放的分录。
应付职工薪酬、社保二级科目有余额可以的。
好的老师
不用客气,工作愉快。