齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
4月1.借成本费用18000贷应付职工薪酬-工资18000,2.借成本费用贷应付职工薪酬-社保(单位承担社保)3缴纳4月社保时,借应付职工薪酬-社保(单位部分)借其他应收款(个人部分)贷银行存款500。
老师你好,请问你一个问题: 例如:4月工资是18000元,但是本月工资下月15日才会发放 但是4月的社保扣款(含单位个人部分)共计500元,当月社保当月扣款 请问4月的社保及工资如何做账,到了下一个月发放4月的工资时如何做账?
老师好!请问工厂是扣压员工一个月工资,即9月份工资在10月发放,社保费是当月缴,厂部先代缴,如何做工资和社保这个会计分录?
如果工资没有计提的情况下,请问发工资的时候如何做账?和银行扣社保及扣税费如何做账?(当月放上个月的工资,请写下具体分录,谢谢老师)
老师好,公司当月发上月工资扣本月社保,工资表里的应发工资实际是上月数,社保是当月数。例:2月下旬统计1月考勤后发工资,但社保扣的却是2月的,请问2月份做工资表表头应该写几月?写实际考勤工资月份1月?还是缴纳社保发放工资的2月?谢谢~ 如何做计提和发放的分录?
员工1月工资含个人社保(不含公司社保)共2000元,个人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的时候个人及公司社保已经缴纳了,2月份才发的工资,发工资时实际发放1647.68元,社保个人部分只扣除了352.32元,实际发放工资1647.68元。想问一下1月计提工资和缴纳社保以及2月发放工资时分别怎么做分录呢?谢谢
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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5月发放4月工资时,借应付职工薪酬-工资18000贷其他应收款(4月垫付个人社保)贷应交税费-应交个人所得税(代扣个税)贷银行存款(实发工资)。