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老师,5月月,借:费用−工资20000 贷:应付职工薪酬20000 6月发放:借:应付职工薪酬20000 贷:银行20000 7月:员工退回工资1000,怎么做账-j9九游会网址

2021-09-09 16:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-09 16:30

借:银行存款1000  贷:管理费用1000

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借:银行存款1000  贷:管理费用1000
2021-09-09
你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
现在借应交税费个税,代应付职工薪酬工资1000, 借应付中薪酬工资1000,贷应交税费个税
2023-04-01
你好这个是今年的吗。
2023-11-09
您好,没有问题可以这么做
2024-05-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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