齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你这里享受的差额计税 2%部分可以开具5%专用发票。
请问老师,我公司与劳务派遣公司签订合同,劳务派遣公司派人员到我公司车间工作,我们付给劳务派遣公司2万元的费用,劳务公司说给我们开98%的劳务派遣费,还有2%的工资费,按照正规应该怎么给我们开进项发票?税率是多少?
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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什么意思?
老师,我们公司是接受劳务派遣工人的单位,不是劳务派遣公司,意思是:我们给劳务公司20000元,20000×2%的部分,对方可以给我们开5%的专票?那其他98%的怎么开票给我们,开票项目是什么?
其他的百分之九十八开普通发票给你。
规定就是这样的比例吗?
那2%开票项目是什么?98%开票项目是什么?
项目都是开劳务派遣,而项目不变,只是说税率有差异,还有一个是普票,一个是专票。
普票的税率是多少?
没有税率,后面是星号显示的
哦,那么发票开来后,我们公司怎么做账?记在什么科目?
你按发票金额 借,x费用成本 应交税费~增值税 贷,应付等
那我报税的时候,这个进项怎么操作?按照那个差额啥的填报?不大明白
你直接按照那个专用发票的差额部分填写可以抵扣的进项税额就可以了。
差额部分?就是专票是5%的,申报进项税就可以了?就跟正常购进货物专票一样操作,是吗?
对的对的,这里操作是一模一样的,没有任何区别。