齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,不需要做账,7月已经做过了
1月份开票100万,6月份开票50万,没有一张成本票,7月份报票暂估了成本70万,这样做合适吗?
这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
7月份报了无票收入100万,12月份开票50 万,请问这50万要怎么做账
如果办公室装修100万,7月份付了50万没有发票,我是从7月份开始做摊销吗
在12月开了100万发票,然后次年1月作废了50万。请问需要怎么做账务处理
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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那7月份报的无票收入是100万,税费5万,12月份开票50万,税费2.5万,这也不用操作吗?是把50万的发票,贴在7月份100万的账后面吗?
同学,你12月份开票这笔钱是要减掉的呀,怎么会额外再交2.5万呢?
是提前把100万的税交了,12月份开50万,1月份再开50万,开的这100万没有在同一个月,12月份的50万是得把7月份的冲掉50万吧
同学,未开票收入不需要再额外做账,申报的时候把你开票的这部分减去就行了。