齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是可以冲减之间的50万元,相当于先确认收入报税,后开发票。
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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那我明年不一定一下子开50万,可能分几个月开,都可以是吧!不限制时间吧,这些到明年开的发票收入属于今年的还是明年的
您好,是可以的,是不限时间,收入算今年的。
那这个确定的未开票收入以后一定都得要开发票吗?如果我确定了100万,但是有40万开不了怎么办
您好,可以不开发票。因为无票收入已经申报纳税了
我们是建筑业,主要负责工地水电安装的,现在做一些未开票收入原因是,现在进项太多,大于销项,公司开出去的是9个点,进来材料的都是 13个点,而且公司一年都没有缴纳增值税,根据税负率计算,想缴纳一些增值税,这样做未开票收入有风险吗?如果做了,借:其他应付款——法人 贷:主营业务收入、税费,因为账上有200多万欠法人的,可以这样做吗?
您好,您最好按实际处理,因为行业特性,您企业前期有留抵进项税是正常的
您好,不要冲法人的应付款。
那今年一年不缴纳增值税没有关系吗
您好,是的,只要是正确的就可以。对于您的行业,实际是取得甲方确认的进度表即可确认收入申报增值税。