齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你应该在一月份和六月份暂估
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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是在六月份暂估的,8月份收到20万的成本票,现在应该怎么样做?
借应付账款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品负数, 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。
我是个新手会计,我6月份才去的建筑公司,这个公司1至5月份没有作帐,4月份只报了税,然后老板让我把个税中的人员增加了5个,我就从1月份开始记管理费用了,1至5个月都是这么做的,现在知道这样办不合适,我该怎么办呢?
没看懂 你这个管理费用应该是主营业务成本吗
不是,人员工资记管理费用
实际有工资的可以做 之前申报几个 补做几个的
1至5月份个税都报的是原有人员,做帐是按现有人员做的,就是6月份新增后的人
之前6人,又增加了5人,我帐应该怎么样做呢?
是哪个部门的 多计提五个人的工资
我们是小规模,不分部门,主要是一个小工地的领工者,管理这个工
工地分大工,小工
项目地属于成本的 你科目你当月有收入吗
没有,只有1月份和6月份开出去的票,我就记入主营业务收入了,
一些大项目就挂靠了有资质的公司了,我们给人家提供成本
还是做管理费用里面的
申报前会计分录,补做会计分录怎么做呢?
我1至5月份的帐需要调整吗?
不调整 之前的没有问题的