齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是要按科目余额表录初始数据 你这个申报给税局的时候这个年初数根据之前2019.12月期末数去填写下,这个是有问题,还有这个对应这个利润表表本年累计数也没有之前数字,这个需要你自己相加下申报给税局
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师好,我中途接账回来,原科目余额表是平的,没有预付账,但是资产负债表中有预付账款。我按科目余额表录了初始数据进软件后生成的资产负债表就跟我接回来的资产负债表不一致了,怎么处理呢?
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我没有加19年12月,我是结账9月份的账后,看资产负债表,因9月建账是有根据科目余额表录初始数据,县9月结账后,资产负债表是有年初数和期末数,查了一下那个年初数,有些是跟2020年8月份的资产负债表里的期末数是一样的,有些又不一样,我什么解决
现我是要按9月份结账后的资产负债表的期末数去报税,还是要9月份结账后资产负债表的期末数减年初数,再加8月份的资产负债表的期末余额的数去报,还是要怎么处理
这个去报税的时候你这个年初数取得是2019,12月期末数,
期中建账这个会有年初数不对,你这个申报不申报这个账上这个就可以
这个申报3季度资产负债表,期末数是你账上出财务报表期末数,只是年初数不是,是取得是2019,12月期末数, 交接之前过来那个年初数,不是你账上出财务报表年初数,
不是报当季度的资产情况吗,什么要2019年12月份的期末数
亲,资产负债表年初指的是2019.12月期末数,这个是不变的,
截止到2020年12月这个年初数都是2019.12月期末数
你资产负债表20年的这个年初数都是2019年,12月期末数不变
这个我知道 我问的是我现在要报企业所得税,资产那的数什么填
资产总额1季度=3月资产负债表上面资产总额年初数和期末数 2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月资产负债表上面资产总额期末数 。3季度季初=2季度期末,3季度季末=2020.9月资产负债表上面资产总额期末数