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老师好,我中途接账回来,原科目余额表是平的,没有预付账,但是资产负债表中有预付账款。我按科目余额表录了初始数据进软件后生成的资产负债表就跟我接回来的资产负债表不一致了,怎么处理呢?-j9九游会网址

2023-03-17 16:44

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-17 16:47

。这是报表重分类产生的,没问题。

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快账用户2390 追问 2023-03-17 16:52

所以我就直接按科目余额表来录就可以了嘛?

齐红老师 解答 2023-03-17 16:57

是的。是的,这样录入是正确的。

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。这是报表重分类产生的,没问题。
2023-03-17
是要按科目余额表录初始数据 你这个申报给税局的时候这个年初数根据之前2019.12月期末数去填写下,这个是有问题,还有这个对应这个利润表表本年累计数也没有之前数字,这个需要你自己相加下申报给税局
2020-10-14
你看一下你的明细账,如果说你的应付账款明细余额有借方,余额就会体现为预付账款。
2021-02-25
同学你好 对的 是这样的
2022-07-22
你好,这样的情况是你的报表设置了重分类,你的预付账款明细账如果有代方余额,那么会自动分配到应付账款,你查一下你预付账款的明细,或者你的预付账款产生的负数就是应付账款分类。你去看看
2022-09-30
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