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老师你好,请问下上一年度12月份科目余额表,前会计把库存现金搞了个贷方好几千块钱,这意思是说有一些款项还没有收回来吗?需不需要调账把库存现金抵消掉,还是说问一下前会计,这个库存现金为什么在贷方呢?-j9九游会网址

2024-07-18 09:01

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-07-18 09:03

你好,科目余额表把库存现金搞了个贷方好几千块钱,是说明有错误,因为正常余额是借方才对。 需要查明错误原因,然后做相应的调整处理 

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同学你好。 借:库存商品-甲 -乙 贷:库存商品 把以前的分录调整下 出售时正常确认收入结转成本就好了
2023-12-22
您好,这么大金额调整会有风险的,慢慢调整分录,借库存 负 贷应付 负 是不是现在账上的库存比仓库实际多了很多很多啊,我很好奇库存多了,但这个应付多了210万元这么多年没有发现异常啊,
2023-07-04
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
您好,那您这个就得先进行资产盘点,然后找出账实差异部分,逐个消化清理
2022-11-22
你好; 你去看看发票和你实际 入库的金额是否一致 ; 去看下; 在看怎么来处理;  
2023-06-30
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