齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,这两个都是以公司名义买的,是吧
老师,以前的财务支付房租和意向金,做账分录是借:其他应付款 贷银行存款;现在我开了一个季度的房租发票,拿到发票后面应该怎么做账?摊销?
老师,我新接手了个单位,是主营业务收入是租金前会计收到租金是这样记账的,借预收账款,贷 其他应付款—某某摊位 应交税费,不是应该贷主营业务收入和税费么,我不理解她为什么这么做,能帮忙解答吗
问题:我们有两个公司,公司a和b。其中b是新成立的,是一个加工性质的公司。现在a把所有组装的工作全部交给b,并且把一部分的员工从a转到b(今年1月转入),从1月到现在,公司a每月预付加工费给b(7月的时候,b把1-3月的加工费退给a,但是转过来的人是b发工资并且计入待摊费用)b期间一直没有开发票给a,截止今年8月,b给a开了80万的加工费(4月预收的30万和5月的50万,5月总共预收120万)老师,我的成本应该怎么核算,1-3月的工资该怎么办?
老板有2家公司:a和b,独立核算,都在一起办公。房东是甲公司,签租房合同是a和甲,因为是同一个老板,然后a直接把租房面积当中的一部分摊给b,因为实际是b在用。一年租赁费10万,a公司摊了7万,b公司摊了3万,两个公司以前会计都各自记账了,付款什么的都是a在对接甲处理。一年下来,现在b要开发票了,发现这个问题,以前b公司的会计,每个月计提租赁费时都是挂甲的往来,未见付款,想问下,b要开票进行税前抵扣需要补些什么资料,或做什么调整。
a企业有一个专利权,授权给b企业,两个企业同时用这个专利权,假如a企业收了b企业的钱算作是其他业务收入的话,那其他业务成本对应的应该是累计摊销,但a企业也没放弃使用,为什么会有摊销额?摊销的是什么呢?因为又不像固定资产租给别人那样会有磨损
1.某企业发行普通股800万元,发行价为8元/股,筹资费率为6%,第1年预期股利为0.8元/股,以后各年均增长3%;该公司股票的β系数等于1.2,无风险利率为8%,市场上所有股票的平均收益率为12%,风险溢价为4%。[要求】(1)使用一般模型计算普通股的资本成本。
2.华兴公司企业所得税税率25%,由于公司发展需求现拟筹资300万元,,有以下几种筹资方案备选:(1)向银行借款300万,借款年利率为8%,借款手续费率为4%;(2)发行债券,债券面值为300万,发行价格为320万,债券年利率为10%,债券发行率5%;(3)发行优先股300万,年每股派发股利12%,优先股发行费率6%;[要求]分别计算银行借款、发行债券、发行优先股筹资方式的资本成本,并说明华兴公司选择哪种筹资方式进行筹资。(最后结果保留2位小数)(10分)
1.某企业发行普通股800万元,发行价为8元/股,筹资费率为6%,第1年预期股利为0.8元/股,以后各年均增长3%;该公司股票的β系数等于1.2,无风险利率为8%,市场上所有股票的平均收益率为12%,风险溢价为4%。[要求】(1)使用一般模型计算普通股的资本成本。(2)使用资本资产定价模型计算普通股的资本成本。(最后结果保留2位小数)
施工企业辅助部门发生的直接费用计入辅助生产成本科目。判断题
施工企业辅助部门发生的直接费用计入辅助生产成本科目。
4.某施工企业管理部门购入一台机器设备原值3000000元,预计可使用年限5年,预计净残值率1%,要求(一)采用双倍余额递减法和年数总和法计算每年折旧额。(二)编制计提折旧的会计分录
4.某施工企业管理部门购入一台机器设备原值3000000元,预计可使用年限5年,预计净残值率1%,要求(一)采用双倍余额递减法和年数总和法计算每年折旧额。(二)编制计提折旧的会计分录
3.某施工企业2022年1月将原值为150000元,已摊销50000元-|||-搭建的临时办公楼拆除,拆除过程中发生人工-|||-成本3000元,残料回收5000元。要求编制相-|||-关会计分录?
某项目预计建设投资总额为36750万元,建设期3年,建设进度分别为20%、55%、25%,建设投资所需的资本金比例为30%.也按建设进度分别投入。项目需流动资金3816万元,其中资本金为1145万元。项目投产后的前3年生产负荷分别为70%、90%、100%。建设投资和流动资金投资的不足部分由借款解决,建设投资借款实际年利率为10.08%,根据上述资料,编制投资总额与资金筹措表。 (2)若建设投资所需的资本金比例30%优先使用,试重新编制投资估算与资金筹措表。
4.下列属于施工企业资产类科目的是()。a.上级企业拨入资金b.机械作业c.临时设施d.工程结算
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不是买啊,一个人租我单位两个摊床a和b,a摊床他不租了,把a摊床的剩余租金转到b摊床,财务应该给他办什么手续?
支付a摊床的钱,你是怎么做账的
这种重新做合同就可以了
我在想是不是应该让a摊床的人开一个收据,这个人收到这份租金,然后单位再给b摊床开个收据,证明单位收到这笔钱?金额都是相同的
还是说,a摊床的租金就在账上挂着,等b摊床续租合同的时候,让b摊床再把剩余租金交上,统一给b摊床开收据? 这两种方法怎么办好?
让a摊床的人开一个收据,这个人收到这份租金,然后单位再给b摊床开个收据,证明单位收到这笔钱,这种方法更好些