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老师,以前的财务支付房租和意向金,做账分录是借:其他应付款 贷银行存款;现在我开了一个季度的房租发票,拿到发票后面应该怎么做账?摊销?-j9九游会网址

2020-09-04 10:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-04 10:07

借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用

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快账用户3306 追问 2020-09-04 10:09

预付款后面的金额是我开发票的总金额是吗?摊销的管理费用是每个月的金额?

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快账用户3306 追问 2020-09-04 10:11

我摊销的话是要写具体摊销的几月份的房租么?付款是发生在6月,开票是8月开的3个月的金额。是要直接摊销2个月的吗

齐红老师 解答 2020-09-04 10:17

是的,是的,是的,需要摊销3个月,这个发票开几月就摊销到几月下面去,之前要是没有做话,可以2个月做一起

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快账用户3306 追问 2020-09-04 10:19

是收到发票才能摊销还是没有开发票也能摊销

齐红老师 解答 2020-09-04 10:25

没有发票就可以开始做了,几时开始的租就几时开始做费用

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快账用户3306 追问 2020-09-04 10:27

支出的费用是做了,就是上个月灭有做摊销

齐红老师 解答 2020-09-04 10:35

那这月做2个月的这个,

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借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用
2020-09-04
你好! 可以的,思路是对的
2020-11-06
1.支付厂房租金: 当您支付厂房租金时,应将其计入“预付账款”,而不是“其他应付款”。因为预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。 借:预付账款 - 厂房租金 553,020元 贷:银行存款 553,020元 1.厂房租金摊销: 对于已经支付的厂房租金,您需要根据其受益期间进行摊销。假设该租金是按月支付的,并且每个月的租金金额是相同的,那么您可以按照以下方式进行摊销: 借:管理费用 - 厂房租金(或制造费用 - 厂房租金,具体取决于该租金的用途) 贷:预付账款 - 厂房租金 具体每月摊销的金额需要您根据租金的总额和租赁期限来计算。 1.对于之前未摊销的部分: 您提到之前还有部分厂房租金和物业费未进行摊销。您需要首先确认这些费用的总额和应摊销的期间,然后按照上述方法进行摊销。 1.物业费的处理: 如果物业费是与厂房租金分开支付的,那么您需要将其单独处理。支付物业费时,可以计入“预付账款 - 物业费”,然后在受益期间内按月摊销至“管理费用 - 物业费”或相关费用科目。 1.注意事项: 确保所有的支付和摊销都与相关的发票和合同保持一致。 如果租金或物业费有增值税,还需要考虑增值税的处理。通常,支付的增值税会计入“应交税金 - 应交增值税(进项税额)”。 对于跨期的费用,需要特别注意其摊销的准确性和合理性,以确保财务报表的真实性和完整性。
2024-04-02
您好,你一次性全部计入到管理费用可?
2022-12-30
你好!其实是不是拿到发票都是一样,每个月借管理费用-房租 贷其他应付款
2023-07-20
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