齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,借成本费用等科目,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款~社保公积金,应交税费应交个人所得税,银行存款
你好,计提工资和发放工资的会计分录怎么写呢 ?
老师,这个工资表,计提工资和发放工资的分录怎么写
计提和发放工资的会计分录怎么写
老师,计提工资和发放工资的分录怎么写,(包括社保)
工资和保险和个税的计提分录和发放分录怎么写
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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