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老师,请问月初做账的时候,如果支付的是费用,发票也收到了,先做银行对账单的金额的时候,是做借:其他应收款 贷:银行存款 还是直接走销售/管理费用 进项税 贷:银行存款,这两种方式,哪个更好对账。-j9九游会网址

2023-09-28 13:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-09-28 13:10

你好,你需要查明细吗?如果需要查明细的话,做了第一步,然后再做第二步,把这个银行存款改成其他应收款。

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你好,你需要查明细吗?如果需要查明细的话,做了第一步,然后再做第二步,把这个银行存款改成其他应收款。
2023-09-28
您好,可以这样处理的。
2022-06-20
你好既然是8月的费用   8月 做暂估 :借管理费用  贷银行存款 10月收到正确的发票    冲借:管理费用 -1000 贷:银行-1000,借:管理费用 1000贷:银行1000
2020-11-27
同学你好,这样的话,确实不好处理,最好发票与银行存款回单一起处理,一般情况下,代账的业务票据比较少,可以一笔一笔的核对的。
2022-05-28
您好,这么做是不对的
2022-03-14
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