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老师,支付培训费,对方也开具发票了,做账的时候 为什么是借 其他应付款 借进项税额贷银行存款。这样做是什么原因啊?-j9九游会网址

2022-03-14 13:39

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-14 13:39

您好,这么做是不对的

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您好,这么做是不对的
2022-03-14
你好,在当月的话,选择第一个。
2021-09-01
你好,你需要查明细吗?如果需要查明细的话,做了第一步,然后再做第二步,把这个银行存款改成其他应收款。
2023-09-28
你好 这个是还没有收到发票,暂时先放在往来科目的一种做法 相当于是过渡的,一些公司会选择用应收账款,也是一样的目的
2021-10-22
你好,你确定是专项应付款而不是政府补助吗?
2020-04-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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