齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 请问您员工信息采集填的分别是什么时候
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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就是员工的入职时间
a同事信息时是我7月份录进申报系统去的,入职时间是2023年4月20号,并且我在7月份去税务大厅补报了5-6月的个税,都是按照5000申报的,b同事信息是8月8号录进去的,入职时间是7月3号
a同事信息时是我7月份录进申报系统去的,入职时间是2023年4月20号,那不应该是7个月的35000 应该1.1号及以前入职才会扣除35000
b同事信息是8月8号录进去的,入职时间是7月3号 入职1个月 5000是正确的
但是我导入到申报系统之后,系统自动计算就是这个样子,所有很疑惑,难道是系统自动计算错了吗,需要找专管员吗
您把的人员信息采集界面截图一下 b是正确的
a同事信息采集
a填写的收入明细表可以截图一下吗 就是有累计扣除的界面
截图如图
那a是有问题 应该扣除4 5 6 7 四个月的一共20000 不是35000 要早税务咨询下 什么原因造成的
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢