齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好1; 11月 报10月发的 9月工资个税; 对的; 2. 收入要写0 来报; 个人社保 要写个人金额哈 ; 2. 可以的; 发 工资 次月就写金额来报工资收入 ; 没有缴纳社保的; 可以后面缴纳后 在报; 这个不影响的; 3. 你这个是好久入职的; 9月开始入职的话; 一个月是 5000元标准的; 看你入职时间来写哈
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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4:入职时间按照6月份算,因为是补发了6-8三个月的工资嘛。但是对于第二个问题;现在我们是等于9月份工资未发放,但是五险一金已缴纳,我现在要申报9月份个税嘛,如果按照个税申报的收入来看,9月份收入得是11月份申报,那9月份的社保是不是也是随着申报收入的时候申报?
你好; 是的; 那就是10月报 9月所属期的; 就是4个月*5000 =2万 ; 。是的 现在报即可;
第二个问题,有的老师和我说,报9月份的时候,收入填0,扣除填0,,但是您说扣除应该是填个人承担部分,我有的迷糊了
你好 ; 比如你 9月社保 是在9月缴纳了。 你10月报你9月的社保 (工资没有发; 你 工资写0 ; 个人社保金额因为缴纳了就写金额哈 )