齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你们没有给他申报社保,所以是不包括的。
公司委托第三方代缴社保代发工资,然后第三方开社保,工资发票及服务费发票给我们,我们应该怎么做账,还有年终汇算清缴怎么申报呢,因为社保和工资是由第三方代发和代缴的,个税也是由他们申报的!
老师,请问公司外地员工社保由第三方交,钱打给第三方,工资在公司发,他们的社保部分怎么做账呢,第三方是否要给我们开票呢?如果开票开什么票呢?
老师,我们公司委托第三方给员工发工资缴纳社保和公积金,个税也是由第三方代扣,给我们开的发票是劳务费、社会保险费及服务费,我该怎么做账吗?
老师,我们给第三方钱,第三方帮忙带缴纳社保和公积金,但是合同和工资都是我们公司签订的和发的公司,那么这些社保费用是我们公司的还是第三方的
老师,请教您一个问题,我们一部分员工是找第三方代缴的社保,就是我们转给第三方钱,第三方在给他们缴纳社保,但是工资是我们发放的,个税也是我们申报的,年报中的社保缴费基数包括第三方代缴纳的这些社保吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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那我们支付给第三方代缴社保的钱的分录怎么做了?发工资计提和发放怎么做了分录?
你好,实际上他是给你提供的服务。应该他给你开服务费发票给你 借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应将个人所得税
不是开的服务费的发票,您看一下,开成这样的发票怎么做分录了?年报中包不包括第三方带缴纳的数
您看一下发票
你好!这个就是上面说的,他给你们开的服务费发票
那请问我们计提工资,发放工资,计提申报怎么写分录?
请问我们计提工资,发放工资,计提社保怎么写分录?
我们收到这张发票怎么写分录?
你好!你们没有给员工买社保,明白吗?所以你们不用做计提社保的分录。 你们收到发票,借管理费用-服务费 贷应付账款
那计提工资的时候呢?申报个税的时候呢?
借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应将个人所得税
可是人事给我的社保名单里有这几个人
你好!你只给他们做申报工资的分录之类。