齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 开人力资源服务*代缴社保 ;人力资源服务*代缴服务费 ; 你借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保; 借 应付职工薪酬-社保 ; 其他应收款-个人社保 贷银行存款
公司委托第三方代缴社保代发工资,然后第三方开社保,工资发票及服务费发票给我们,我们应该怎么做账,还有年终汇算清缴怎么申报呢,因为社保和工资是由第三方代发和代缴的,个税也是由他们申报的!
老师,请问公司外地员工社保由第三方交,钱打给第三方,工资在公司发,他们的社保部分怎么做账呢,第三方是否要给我们开票呢?如果开票开什么票呢?
老师,我们公司委托第三方给员工发工资缴纳社保和公积金,个税也是由第三方代扣,给我们开的发票是劳务费、社会保险费及服务费,我该怎么做账吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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他们收取的服务费怎么做
你好 ;借管理费用-服务费贷银行存款