齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,税收金额这个是自动算的。
老师,请问一下汇算清缴之职工薪酬支出及纳税调整明细表中的第四点职工教育经费支出的税收金额是怎么算出来的
您单位表a105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【139043.52】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【1738044】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。?请问汇算清缴怎么填写不会出这个提示
老师好,企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表a105050中,四.工会经费支出的第5列税收金额是灰色的,不能填写,请问是为什么?谢谢!
老师,您好,请问企业所得税汇算清缴中,a105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中,工资薪金支出这里是看哪个表的数据去填列,担心填错数据
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
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老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
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它是自动取数的,这个不用填写。
郭老师,意思是交的工会经费不允许所得税前扣除,需要调增吗?
哦,怎么不允许抵扣,你有工资吗?他按工资的2%抵扣的。
好 了,保存重新打开就自动跳了。但 纳税调整项目明细表(a105000),扣除类调整项目,业务招待费支出,账载金额50000,请问税收金额是填50000*60%=30000吗?
你好,你们单位是筹建期吗?有收入吗?
老师,我们有收入,但是收入的千分之五是大于30000的,所以这里填3万。对吗
你好可以的 可以这么做的
老师,这个业务招待费支出,税收金额这一格,我录入30000后,又自动跳为0,不能填数字。这是什么情况啊?谢谢
你好,主表的输入打开保存。
我打开主表,读取数据,然后关,再重新开,就自动出来了。谢谢老师
郭老师,出现风险提示:1.您单位申报表a102010《一般企业成本支出明细表》第26行“其他营业外支出”为:【498.31】元; 2.您单位有“其他营业外支出”,请核实填报是否准确。2.您单位申报表a105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第4行第4列“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等_资产计税基础”为:【40974.78】元; 2.您单位申报表a105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第4行第5列“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等_税收折旧、摊销额”为:【8221.74】元; 3.按照政策规定,与生产经营活动有关的器具、工具、家具等最低折旧年限为5年。 请
请问这两个提示,是否需要修改?谢谢
你好,你的折旧额再看一下对吗?因为你一年如果不留残值,你的折旧额,应该是8194.8最多是这个 然后第一个这个营业外支出是什么业务的?
好的,那我把折旧额改一下。 营业外支出是收不回来的应收款
那你这个坏账允许抵扣企业所得税吗?如果能的话,去填写105090这个表格,如果不能的话,也得填写这个表格。
意思是不管是否允许抵扣所得税,都要填写105090表,这样就不会有“其他营业外支出”这个提示出现,对吗?
你好对的 是这么做的