齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以的,当月有收入,当月做成本就可以的,这个收入和成本需要匹配,然后下个月发票到了,你在红冲之前的成本再做发票的。
我购买了油费的预付卡,对方现在给我开的成品油发票,没有税金,是*,是用完才能再开发票,但是如果我后面拿不到发票,我现在可以直接根据开具预付卡的发票入成本吗,
老师,想问一下,我现在已经收到对方开的发票了,但是还没有给对方付款,这个发票我本月可以直接入账,做费用或者成本,体现在利润表里吗
各位老师救救孩子吧,我公司之前开展了一个研发的项目,然后从另外一个公司请了技术服务咨询,对方说开票开研发和技术服务费,款项我支付给了对方,未收票,是计入借预付账款还是应付账款,贷银行存款,收到票后怎么做分录,是借研发费用-费用化支出,贷:应付或预付?还是直接结转成本
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,请问服务行业支付出去的成本对方没给开票,我可以直接计入成本费用吗?下个月就能取得发票。还是先做预付款然后发票到了再计入成本费用?
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
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下个月发票到了我不能直接贴在上个月付款凭证后边吗
不是说汇算清缴前取得发票就可以入成本费用吗
好,不要这么做,如果一旦查账的话,会要求你们写说明。
还是最好是见票入成本费用,没有就计入预付这样方便后期查账,我这样直接计入成本费用时间长了对方不给开票我也不知道
这样就是我们本来就缺成本,然后付出去款项对方总是说月底了没有票,我们不给付款就会耽误我们客户项目的进度
你好,但是你收入和成本不匹配,不是吗?
老师您意思是我计入预付款就会收入成本不匹配吗
对的,是的,是这个意思,是这么理解的。
好的明白了谢谢老师
不用客气,工作愉快。