齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 借应付账款贷银行存款 ; 借研发支出 -资本化支出 贷 应付账款。 你研发出来是 软件还是产品 ?
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
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我们是研究开发循环动力设备研究项目
你好; 主要是研究出来干嘛的 ; 会形成资产这些不或者专利
我们有另外一个项目就是给对方提供这个的技术服务,然后现在从这家请了技术人员提供技术咨询服务
你好 ; 那你 这样到时转主营业务成本去 ; 取得钱做主营业务收入
我们和a签订的合同就是提供这个设备的技术服务,不会有资产,只是提供技术,然后现在基于这个合同,我们的技术人员专业度不够,就从c公司付费提供技术服务,在开展a的合同技术,然后现在是c开票给我们
那是现在付款,借:应付,贷:银行,收到票,借:研发-费用化支出,贷:应付,然后后期取得a公司的费用,有了主营业务收入当月并结转成本,是这样吗老师
你好 ; 是的。 就是专业来处理分录的。 对的
然后老师,再问一下,因为a公司这个项目有4期,第一期已经付了钱,当时没结转成本,然后现在这个c公司的费用是第一期的,我可以等到a公司付款第二期的时候,再把支付给c公司1.2期费用一起结转嘛
你好 ; 你可以按期来结转 ; 如果之前没有结转的 可以补结转的;
补结转的分录怎么做啊老师
第一期是去年11月,现在补要紧吗
你好; 分录都是一样的哈 ; 只是 摘要自己写清楚结转什么时候的 成本即可 ;跨年了就得走以前年度损益调整做 补结转了
补结转会影响要补交税什么的吗
你好; 补结转成本; 会影响利润和所得税的; 你会 少缴纳所得税的
我现在补借:以前年度损益,贷:库存商品,是可以冲抵本期 的利润对吗
你好 ; 冲期初的利润; 不是本年的
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好