齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
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那处理了的固定资产喃
同学,你好 你当时买入,入的是固定资产??不是库存商品??
是的,但是入的固定资产,还折旧了一段时间
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费
那固定资产清理的余额怎么处理,还有没有收到钱,这笔应收记账了怎么处理了?
同学,你好 那固定资产清理的余额怎么处理,放在应收账款里面,等待收钱
收到不钱了
同学,你好 借:营业外支出 贷:应收账款