齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,开的是劳务费发票吗
请问老师,我公司与劳务派遣公司签订合同,劳务派遣公司派人员到我公司车间工作,我们付给劳务派遣公司2万元的费用,劳务公司说给我们开98%的劳务派遣费,还有2%的工资费,按照正规应该怎么给我们开进项发票?税率是多少?
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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发票上写的是人力资源服务,右下角备注写了:差额征税 金额,劳务费金额,社保金额,管理费金额
同学你好,你直接 借管理费用——劳务费 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
老师,他们收的管理费是每人45元 ,这个不用计入科目吗
同学,已经直接按照发票金额计入管理费用了
那里面包含的社保金额也是直接计入管理费用吗?
是的,因为你们相当于是全部包给劳务公司帮你们处理了
确实是劳务派遣公司全包,那老师, 请问下, 要是员工有销售人员, 是不是借:销售费用-劳务费 管理费用-劳务费 应交税费 贷银存 这样对吗
一般这种派遣的劳务费都是直接计入管理费用如果你们公司需要分开,也是可以根据受益原则拆分的
老师 , 我发现一个问题,就是应交税费金额是多出来的, 借贷不平了,实际上劳务费金额 社保费 管理费就等于票面金额了,进项税6元反而是多出来了,这种情况该怎么办呢
这个税金对方单位没找你们要吗?
老师,票⬆️写的是差额征税
那你的管理费用就需要是倒挤的,用实际支付的金额减去票上的税金
好的,我这里明白了,但是老师,劳务派遣公司簇拥记到应付账款科目吗?
打错了,簇拥改为不用
如果直接付的话不需要过渡的