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老师,我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是,借:管理费用,贷:银行存款。是不?然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不?-j9九游会网址

2022-11-11 16:11

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-11-11 16:11

是的,就是你说的那样处理

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快账用户5095 追问 2022-11-11 16:12

老师,这样的话会不会有销项要交的时候忘了呀?怎么办呢?

齐红老师 解答 2022-11-11 16:13

这个只有自己拿个本子登记呀

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快账用户5095 追问 2022-11-11 16:15

额~~好办法。多谢老师。如果有个科目能暂存下就好了。比如当月不想认证抵扣的进项税,有个待认证进项税额科目

齐红老师 解答 2022-11-11 16:17

不客气,祝你工作顺利

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快账用户5095 追问 2022-11-11 16:20

老师,可不可以当月就做借应交税费贷管理费用,然后申报这笔服务费?这样的话有销项要交的时候申报表不就自动计算生成了吗是不老师?

齐红老师 解答 2022-11-11 16:21

你可以申报的,没问题的

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快账用户5095 追问 2022-11-11 16:22

多谢老师。必须好评

齐红老师 解答 2022-11-11 16:23

不客气,祝你工作顺利

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是的,就是你说的那样处理
2022-11-11
抵扣的时候再做第二笔分录。
2023-05-06
同学,你好 借:应交税费-留抵退税 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷 应交税费-留抵退税
2024-02-20
下月抵减的时候 借:应交税费-增值税 贷管理费用-办公费。
2022-12-03
您好 是的,就是这样理解的。
2020-10-15
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