齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以的,可以这么做。
老师,我们有个项目12 月份开始做的,有很多成本票了,但是合同还没下来,估计明年一二月才会下来,到时候我们才开票给甲方,这个成本我可以12月先做账入成本吗
老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
老师好,我们公司是刚成立的公司,一般纳税人,这个月收入只有三千多,也开了专票,下月增值税是不是可以免税?
老师,公司名下有辆车,现在要买掉要开票,但我们不是做二手车的,第一个问题我们可以自己开票吗?第二个问题开什么内容?公司是一般纳税人,开专票,开几个点呢?
老师,我们刚成立一般纳税人公司。前一个没做账,但是有支出,对方也开了专票,然后我们第二个月第三个月才开始做账可以吗
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别人给我们开的专票之后也可以留着抵扣对吧。 那我们虽然前三个月没做账,但是税是要申报的对么,零申报
你好 是的 是这么做的。