齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好!法人再把钱打给公司就可以了,挂客户往来,法人打钱给公司再平掉客户往来
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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老师,法人打款,银行摘要写什么?
您好!就写收到客户税款
老师,法人打钱给公司平客户账分录怎么写?
您好!借:银行存款 贷:其他应收款等
老师,因为是这种,法人打款到报关公司,代客户交了税款,客户把钱打给法人。老师意思是,收法人款时,借:银存,贷:其他应付款-法人,代交税款时,借:其他应收款一客户,贷:银存。等客户把款打给法人时法人再还公司,借:银存,贷:其他应收款-客户?
然后再还借款给公司?
老师可不可以法人借款给公司时直接,借:银存,贷:其他应收一客户
您好!不是的, 等客户把款打给法人时,借:其他应付款 贷:其他应收款 这时候不存在收银行存款了
老师,没明白,意思是用打给法人回单做附件收款?
您好!法人是和中间人,法人打款给公司涉及银行存款,公司代付税款涉及银行存款,所以就是两笔凭证 支付税款 借:其他应收款-客户 贷:银行存款 收到法人打款 借:银行存款 贷:其他应收款-客户
老师,法人打款进公司,网银转款摘要备注:收到客户税款
您好!可以的,事实就是这样哦