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请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?我是冲分录还是可以直接把发票贴在9月份分录后边呢?@立峰老师-j9九游会网址

2022-09-30 14:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-30 14:56

你好 是可以按照你那种做法 也可以是: 借:预付账款 贷:银行存款 发票到了之后就是: 借:管理费用 贷:预付账款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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