齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,后期收不到发票,需要做无票支出处理 借:库存商品等科目,贷:预付账款
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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那库存就一直放着吗?
你好,库存有对外销售吗
但是在税务上没有发票不能作为成本,这个怎么账务处理呢
你好,后期收不到发票,需要做无票支出处理 借:库存商品等科目,贷:预付账款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理
汇算清缴的时候调增补税款,那账务上的库存一直放着吗
你好,这个库存有对外销售吗?
基本没有的
你好,没有对外销售,就在账面挂账就是了
那对外销售呢,怎么处理
你好,对外销售,确认收入,结转成本 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理
好的,谢谢老师,我明白了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。