齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
合同有上增值税有单独写明的要按不含税金额*3%。如果没有就是开票金额*3%
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
请问印花税:我们和a公司有交易往来,是按照给他开票的金额来计算吗?我们交万分之三,开票金额*万分之三?这样计算吗
老师,我单位购销合同印花税,之前一直都是按本月认证的进项发票金额和开票的金额,乘以万分之三计算的,我们新来的财务部长非说进项票本月没签合同就不用交,还能这样操作吗?
您好!老师,建安行业,印花税如果没签合同,但有收入的话,我是不是可以直接按不含税收入的万分之三交印花税呢?有时候有些有合同,有些没合同,我是不是也可以直接按已开销项票不含税收入金额的万分之三交印花税呢?因为太难清理有合同和没合同的了,我们公司除了要交和客户签合同的印花税外,是不是还要加上采购合同金额的万分之三也要交印花税呢?
我是会计小白,然后我们公司帮a公司代付款给b公司,出纳已开发票。现在出纳有个问题:我们税负率是千分之三,每个月固定交税差不多在三千左右,帮a公司代付了1000万以后,她自己算的是要交3万多的税,直接按照(1000×千分之三)算的。这种算法是不是不对?如果对方开相同金额和税费的发票,那么对税负率会不会有影响啊?还是说没影响,我刚来也不太懂,她问的时候我也没太听懂她说的到底什么意思
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我们开票金额高,实际利润低,这样也要按和a公司合作的所有开票金额来报印花税吗
看合同咋签的。,和你说的这些没关。合同有上增值税有单独写明的要按不含税金额*3%。如果没有就是开票金额*3%
好的,合同上没有写明具体数字,另外我们的增值税是免税的,运输代理协议,那我们就是按开票金额的3%来开吧
是的同学,你的理解是对的