齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以的,可以这么做的,如果是小型微利企业,可以解办的。
您好老师,关于印花税购销合同,我知道我们省采购合同按金额的40%计税,销售合同按70%计税,税率万分之三,但是我不知道实务中采购金额和销售金额是如何敲定的(实际上并没有合同,但是又不能不交税)
老师,我们施工费如果要补交印花税的话,那是不是合同也要补齐呢,如果有些合同是年度合同的话,没有在合同注明金额的或者说合同丢失了的怎么办呢,是不是按发票上的金额就可以了?
老师,我司和客户签署了一份购销合同,195万,是否需要交印花税,是按万分之三缴纳吗?是不是所有的购销合同都要缴纳印花税?
您好!老师,建安行业,印花税如果没签合同,但有收入的话,我是不是可以直接按不含税收入的万分之三交印花税呢?有时候有些有合同,有些没合同,我是不是也可以直接按已开销项票不含税收入金额的万分之三交印花税呢?因为太难清理有合同和没合同的了,我们公司除了要交和客户签合同的印花税外,是不是还要加上采购合同金额的万分之三也要交印花税呢?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我没弄明白,每个公司交印花税是不是:销项合同 进项合同,都要交,还是只交自己公司的销项合同的就行了。如果是这样的销项和进项自己公司都要交 的话,因为两种合同都难清理,我是不是可以直接把当季已开的销项票的不含税收入 当季已收到的采购进项发票不含税的,加在一起来算印花税呢
就是没弄明白,每个公司是不是只交销项合同的印花税就行了,不用再交采购进项合同的印花税了
你好,购入和销售出去的都需要缴纳,就是双方都需要交的。可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。