齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借应付职工薪酬工资, 贷其他应付款,个人负担的社保、公积金、 银行存款。
老师,能详细一点吗,就是计提时、缴纳社保时、支付工资时分别要怎么做
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
其他应收款就不要用了,只需要用其他应付款就可以。
我们的社保不是自动扣款,是自己缴纳,可能本月的社保下个月才会交进去,这种还是像上面那样做账吗
是的是的,还是和上面一样做。
就是工资发放、社保缴纳的先后顺序不影响做分录对吧
你好是的,是这么做。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师我们发工资是9月发9月的工资月底最后一天。但是社保是10月扣缴9月的。我这怎么做分录呢。计提工资,发放工资,计提社保和缴纳社保
老师,您好!请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分,但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了,相当于重复扣款了,那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢?
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老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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老师,能详细一点吗,就是计提时、缴纳社保时、支付工资时分别要怎么做
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
其他应收款就不要用了,只需要用其他应付款就可以。
我们的社保不是自动扣款,是自己缴纳,可能本月的社保下个月才会交进去,这种还是像上面那样做账吗
是的是的,还是和上面一样做。
就是工资发放、社保缴纳的先后顺序不影响做分录对吧
你好是的,是这么做。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。