齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,红冲了就可以的,借应交税费,借税金及附加附负数 然后在另一个企业,在做上。
请问老师以为没有水利基金科目所以在应交税费下面建了应交水利基金,9月份有交一笔水利基金费,我计提和缴纳一起做的,但是计提的我贷的是增加的应交水利基金科目,缴纳时是借应交水利建设基金(软件自带的耳机科目),我刚刚做10月份的才发现这个问题,老师现在该怎么纠错呢?两个水利基金现在都有数据,我想删掉一个可以么
老师,我们是项目部的财务,总公司让我们把属于项目部的水利基金和印花税计提出来,请问一下这个怎么计提?
2021年12月份未计提个税和水利建设基金费了,怎么办@郭老师
老师,我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费,计提错了,把另一家水利基金费用计提我们家了,怎么怎么办
老师,是这样的,这家公司账我接手的时候前面会计的水利基金多缴了83.63元,但是账上没有计提税金,后面我再申报水利基金要给他减掉的话,账上怎么做分录呢?
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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老师您看这是7月份的水利基金您帮我看看她有没有计提错了
应该在七月份计提。
她计提了这个数字,这好像是别人家的
这是她做的7月份计提数字
你看一下你是不是有六税两费减半。
没有给你们退回,然后抵扣了你的税款,你查一下他的原始凭证。
这个应该怎么做,我们应该是减免10%
老师她前面计提错了,结转也错了,我现在应该怎么做
你好,多计提了,红冲就可以
之前的分录不变,金额是负数。
那结转的呢
红冲之后是不是补计提7月份的
你好,结转你就不用管啦,你是软件做账的自动结转。
老师比如我8月份发现她前面错了,现在红冲就在8月份做吧,然后再补计提前面正确的7月份吧
是的,可以这么做的。
老师补计提和缴纳水利基金可不可以放一张凭证上做
可以的,可以这么做的。