齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,可以的,可以这么做的。
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那以后也都可以这么做吗?他们不愿意去银行提现做备用金,嫌麻烦,税务局认可吗?
可以的,频繁的转给个人有风险,容易被查,容易被冻结。
好的 明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
另外再问下,如果提取备用金后再存入出纳个人账户支付就没问题了吧,毕竟现在都是无现金支付多 会计分录: 借:其他应收款——出纳 贷:库存现金——备用金 这样是可以的吧,应该不算频繁和个人交易吧
你们自己留存的现金就是了,再存到个人账户的话,个人又有银行流水啦。
可是现实生活中直接用现金很不方便,有什么办法可以规避税务风险又方便的吗?
这个没法避免的,你想要通过个人账户,只能按照你写的那个作。
那我如果这样呢? 报销费用时 借:管理费用 贷:库存现金 但是报销的支付凭证是出纳或个人微信支付宝或者网银的支付凭证可以吗?
可以的,因为这个是个人账户,你拿的银行回单是个人账户出钱。
好的 明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。