齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
处置车辆是需要你公司开具发票 如果没开做未开票收入申报 如果经过固定资产清理后是净损失 计入资产处置损益或者营业外支出 汇算清缴填写 a105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
老师,公司有3辆车,其中有一辆在2021年中报废了,在2021年汇算清缴时资产原值怎么填,填报废之前的3个车的原值还是报废处置完剩余那2个车的原值呢?本年折旧和累积折旧又怎么填呢?处置后有营业外支出,这个营业外支出不用调整吧?
老师,公司有几辆车,其中有一辆在2021年中报废了,在2021年汇算清缴时资产原值怎么填,填报废之前的3个车的原值还是报废处置完剩余那2个车的原值呢?本年折旧和累积折旧又怎么填呢?处置后有营业外支出,这个营业外支出不用调整吧?
老师,原来4辆车,现在报废处理了一台车辆,处理时产生了营业外支出,这个没正规发票,汇算清缴时针对处置固定资产,需要调整吗?怎么调整?汇算时分别需要填写哪些表?
老师,原来4辆车,现在报废处理了一台车辆,处理时产生了营业外支出,这个没正规发票,汇算清缴时针对处置固定资产,需要调整吗?怎么调整?汇算时分别需要填写哪些表?
#提问#老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的,资产折旧摊销及纳税调整的明细表,我之前有一辆车已经计提折旧了,后来这辆车报废了,所以资产原值就被清理了,但是现在折旧的累计数就不匹配,风险提示就不通过这个要怎么处理呢?要在哪一个表里面做调整?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
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老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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销售商品的会计分录,,
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纳税调整明细表中填写在哪一行呢
已经做未开票申报,增值税已交,处理后还产生了营业外收入,这个汇算时还需要调整哪些表,怎么填?
是营业外支出,打错字了
已经做未开票申报,增值税已交,处理后还产生了营业外支出,这个汇算时还需要调整哪些表,怎么填?
第四行 (三)固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失 你上面不是说产生了营业外支出 现在又成了营业外收入? 填下该表资产损失账载金额 和资产处置收入 计税基础
是营业外支出,打错字了
因为交通意外,报废车辆了
好的 没问题 填下该表 填下该表资产损失账载金额 和资产处置收入 计税基础
已做未开票申报,增值税已交,处理后还产生了营业外支出,这个汇算时还需要调整吗?填写哪些表,怎么填?a105090 资产损失税前扣除分别是哪里?纳税调整明细表是哪里?
汇算清缴报表里面有一张a105090 资产损失税前扣除明细表 如果你没找到 就是你没有勾选该报表
根据我这个分录,我这表怎么填,填完这个,纳税调整明细表还需要填写吗?填写哪个?
你分录不对 处置损失最后是9667.36
分录金额对 我来看下
那表怎么填?
第一行 资产损失账载金额4667.36 第二行处置收入90410 第四行 资产计税基础84106.21 第5行也是4667.36 第6行是0 你的资产计税基础好像不对 从你分录的数据看5=4-2-3=84106.21-90410=-6303.70 资产损失金额应该是4667.36 不存在纳税调整
好的,我看看,意思是这个表调完, 是应该不存在纳税调整的,那个纳税调整表还填吗?还用调吗?
有固定资产处置是需要填写的 就是为了证明你主表或者费用明细表中填写营业外支出的由来
老师,像我这种情况,需要不需要,把营业外支出调增呢?
营业外支出的金额已经计入了利润表的利润总额中 不存在调增
像我这种情况,发生的资产损失,可以在税前扣除吗?
固定资产处置净损失 可以税前扣除啊 你都已经计入了营业外支出 我看你从新发起了问题 其他老师给你答复了么 ?
因为有的老师说不可以扣除,有的老师说在所得税前可以扣除,搞得我迷糊,也担心税局要求苛刻,不让税前扣除
所以你还是前往税务局咨询, 意见听多了, 反而自己迷惑了!同学