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老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-j9九游会网址

2022-05-05 10:35

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-05-05 10:36

您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?

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快账用户4965 追问 2022-05-05 10:42

比如当月的销项税额是200,进项税额是1000,是否需要做账?

齐红老师 解答 2022-05-05 10:43

这个需要 分录是  借 未交增值税 800  贷 应交税费 应交增值税 转出我ie交增值税800

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快账用户4965 追问 2022-05-05 10:47

如果下个月又有销项税300,当月没有进项税,又是否做账呢

齐红老师 解答 2022-05-05 10:48

相反方向做,金额300,这样

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相关问题讨论
您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?
2022-05-05
没问题,可以按照上面这么做。
2024-06-13
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
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