齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是的,完工后转入 借:固定资产50000 贷:在建工程50000 发票到后附在凭证后边就是
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
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我在2月的时候做的是借固定资产50000 贷应付暂估工程款50000,在3月的时候收到了发票 ,请问我要怎么调整比较好
发票金额是多少?进项扣除不呢?
发票金额是48543.68,进项税1456.32
问你进项扣除不呢?不扣除就不管
进项扣除是进项税抵扣?那是要抵扣的
借固定资产 -50000 贷应付账款-暂估 -50000 借:固定资产 48543.68 应交税费-增值税-进项税1456.32 贷:应付账款-供应商 50000