齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用工资 f贷应付职工薪酬
那社保那些呢
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
个税呢个税怎么办
借管理费用工资 f贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
计提能应付工资未付工资吧
您这个是什么意思?
借应付未付,代应付职工薪酬
对的,做账就是这么做
老师,计提工资的会计分录怎么做?
计提工资怎么做分录,不太会
工资计提会计分录怎么做
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
可以当月计提工资当月发吗
房地产公司计提工资怎么做分录
施工企业计提工资怎么做会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全
那社保那些呢
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
个税呢个税怎么办
借管理费用工资 f贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
计提能应付工资未付工资吧
您这个是什么意思?
借应付未付,代应付职工薪酬
对的,做账就是这么做