齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 盈利还是亏损 盈利 借本年利润 贷利润分配未分配利润
你好 老师 请问年末结转本年利润,是先结转损益之后,然后看本年利润科目的余额再进行结转吗?
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
老师 年末结转本年利润怎么结转 是12月份期间损益结转后 看一看本年利润余额 然后做分录本年利润和未分配吗
年底结转本年利润到利润分配~未分配利润! 这个本年利润的金额是看第四季度结转损益出来的本年利润?还是看科目余额表12月最终的本年利润余额
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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这个所得税也是计提的只是12月份所得税对吧 等22年5月底前再汇算清缴是吗
同学你好 对的 这样就可以
谢谢老师 我还想问一下这个上期留抵税额是勾选完以后吗
对的 是申报完以后的