齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,对的是的,以这个分录修改一下,借本年利润负数贷,利润分配未分配利润负数。
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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亏损就填负数吗 借:利润分配-未分配利润-470590.9 贷:本年利润-470590.9, 是这样吗郭老师
好,分录做反啦,看下我的分录,应该是借本年利润负数。
郭老师好,结转本年利润是凭证过账以后,资产负债表上的未分配利润是负数就是亏损,就结转这个金额对吗,
好,对的是的,你的利润表不变化的,和结转之前是一样。
但是我结转以后金额变大了本来47万变成58万了负数,是哪里错了
你好,你当年的利润不是还有了?你十二月份有亏损,再加上这个不就是亏损的更多了?
而且两边的金额不平老师
余额表有吗?看不出来这一个。
我是把12月结转了以后再结转本年利润啊
这个才对
第二个图片,你的本年利润还有余额。
看到了吗老师,我结转的本年利润金额是470590.9,但是结转以后就变成587119.43了
这个期初余额是去年十二月末的还是十一月末的。
建账是2020.10月开始建账,我这余额表是12月的,那期初数就是11月的吧
你好,那你的本年利润还有余额没有结转完。
看下本年利润还有余额嘞,在做一个借本年利润负数贷利润分配未分配利润的负数。
就是本年利润期末借方的那个金额对吗,这个余额表是看来我哪里有出错吗老师,需要修改吗
对的是的。科目余额表出没出错,你看下你的本年利润明细账或者是总账,他的余额有余额吗?如果有余额的话,和这个表的余额是一样不
那资产和负责和所有者权益不等呢是怎么回事
看下你的资产负债表,其他应付款有金额吗?