齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款--法人 其他应付款-社保
社保个人缴纳:637.36元 公司纳税部分:495.04元 职工工资:8000元 请问计提工资社保和发放工资社保的分录怎么,现金发放工资,社保表如图!
甲公司计提工资和社保个人代扣代缴部分分录怎么做?发放工资是由甲公司把工资和全额社保打款至乙公司,由乙公司发放和缴纳社保,甲乙双方分录怎么做?
老师,请问计提工资公司缴纳和个人缴纳社保,发放的会计分录?
老师,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录是怎么样的,社保个人部分我们是公司全额交
公司账户冻结,缴纳社保与发放工资都是从法人私卡转我微信缴纳社保与发放工资,公司两个人缴纳社保,其中只给一个人发放工资,请问计提与发放工资的会计分录怎么做?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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你好老师有个人发了4604.61另一个人没发出去
你好,没发出去是什么意思
计提是8000 发放是借应付职工薪酬5393.77 贷其他应付款法人4604.61 其他应付款这个社保789.16?
是的,学员,是这样的
这是工资发放表
你好,有发吗,没有看到
2606.23这个工资没发
没有发的话,冲减应付职工薪酬不含这一笔
社保两个人缴纳了,单位扣除社保费789.16
单位承担的,单独的,不在工资表 借管理费用-社保 贷其他应付款-法人
老师还是没明白怎么做?
工资表里面的是个人承担,
个人和单位承担,分开做账
老师实际发放工资是8000,两个人缴纳社保单位部分是789.16,一个人的实发工资是4604.61,我做的发放会计分录是借应付职工薪酬8000 贷其他应付款个人社保(两个人金额)789.16, 其他应付款个人法人5393.77(社保789.16 4604.61),请问老师那个没发的怎么办呢?
借应付职工薪酬8000 ,,这个里面减去没发放的
老师计提是不是也要改了?
借贷不平了
计提不用该,应付职工薪酬有余额是对的
你好老师,我这样做会计分录对不对?,
对的,没问题的,学员