齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以在第四季度的账里计提:暂估入账借:主营业务成本,贷:应付账款
你好老师,我们是小规模纳税人,第三季度开了447万元的票,暂估成本是438万,但目前只开了100万元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能开出来了,如果第三季度成本做100万,要预交很多的所得税,剩下的成本票做饭第四季度,第四季度不对外开发票了,年底是不是还要调账,如果第四季度不想调账,第三季度应该怎么入账呢
老师你好。我们是小规模纳税人,年底了还没收到供应商提供的发票,这让我们成本很高。我可以在第四季度的账里计提:暂估入账借:主营业务成本,带应付账款么,这样来降低成么?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师您好!请教您一下。我公司是小规模纳税人,执行小企业会计准则。去年年底暂估了一笔设计费8000,,当时的分录是:借:主营业务成本-暂估8000,贷:应付账款8000。现在收到了对方的发票7800。1,借:主营业务成本-暂估8000(红冲)贷:应付账款8000(红冲)2,票到。借:主营业务成本,7800,贷:应付账款7800。3。借:应付账款200,贷:利润分配未分配利润200,对吗?
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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这样是合法的控制成本的么?
这样等22年收到发票,我冲红就可以了是吧
在汇算清缴前,取得对应的发票就可以了
如果在汇算清缴前无法收到发票,没做冲红会怎么样呢
那就需要调增该无票成本,交企业所得税
如果没法正常收到发票,我需要在第二季度账里做冲红么?
不需要在第二季度账里做冲红
系统会自动调增,我不需要做账务调整是吗?
我只需要在收到发票的时候做冲红么?
不需要做账务调整 汇算清缴时,需要自己调增
也就是说汇算清缴时,我在报表上调增么?
汇算清缴时,在个纳税调整明细表,在该表中调增即可
那个体户还需要参加汇算清缴么?
怎么又扯到个体户,你刚刚问的问题都是个体户的?
不是的,小规模和个体户都有这个问题。可以用同样的方法么?
可以用同样的方法。但个体户没有企业所得税