齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个不行 年底就要还
老师你好,我们是建筑企业今年分包了一劳务工程,合同金额约1500万,工程明年才结束,今年合计给业主开了劳务发票1160万,但工资款已经预付项目了,项目还有约200万的工资表或施工队发票没有交回公司。请问这200万左右的工资表或施工队发票可以明年收回公司入帐吗?
我这边是项目部,挂靠在家建筑公司 ,收1千2百万工程款后税款问题,我们这边预交2%,提供进项票70万抵扣掉,然后上交公司7万6左右,这是完整的流程,我老板说还有什么抵扣退回的,是进项票多了才有的退回的,还预交的那部分能退回,想问下这中间有什么抵扣能退回吗
老师,还有个问他,前期老板私户收到工程款后转入公司对公户了,当时做的分录是:借银行存款 贷应收账款 后面这笔款又从老板的私户退还给对方老板了的,我现在这笔款项要怎样做才能避税,没得问题情况下消账呢?
老师,建筑公司2020年8月成立,认缴1千万,没有实缴。2020年12月中标一建筑工程施工项目,外经。老板一直垫支了六百多万,收到老板的钱都是借:银行存款 贷:其他应付款-老板,日后这些垫支的钱转为实收资本的,分录是这样做借:其他应付款-老板 贷:实收资本-老板 吗?然后还要怎么做呢?
老师,你好,建筑公司,目前都是老板垫支,有一建议工程施工项目有工程款收入,但还是处于亏损状态的,出包方预付了6百万的工程款,然后我公司公账收到款后再以往来款形式转给了老板了,老板要明年才能还回公账上,这样的话有没有问题了?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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没还上税务局会查吗?
老师,出包方给我方支付工程款130万,让收到再转回去给他,然后他再转回来给我方,这样操作可以吗?
这可以的哦 是实际业务就行了
老师,收到出包方预付的工程款都挂着其他应付款这个科目了,老板垫支了四百多万也是挂着其他应付款这个科目,然后老板转走了600万也是走的其他应付款这个科目,这600万老板要年后才能还回来,这样会有什么风险呢?
同学你好 这个没事的
老师,就是我公司收到的预付款挂着其他应付款了,然后老板转了600万他个人账户去了,年底还不上,挂着其他应付款是可以的没什么问题的是吗?
同学你好 对的 这个没有问题
如果挂其他科目,比如其他应收款就要年底还回来是吗?不然税务局就会说股东拿了分红没交个人所得税?
老师,收到工程款如果挂的是预收账款科目,年底就一定要开发票预缴增值税吗?
同学你好 对的 要预缴的