齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,借:银行存款等科目,贷:长期股权投资
老师,我想问一下,就是公司之前支付给一家公司的长期股权投资挂账,现在投资的那家公司注销了,那我这笔挂账如何处理?
老师,您好,我们公司投资了一家公司,100万,账上借:长期股权投资100万,贷:其他应付款100万。但是那家公司注销了,那我账上怎么处理呢?
请问公司100%投资了一家公司,现在这家公司已经注销,账上的长期股权投资需要清理吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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对方公司已经注销了,款项收不回来了吧?
那就借方改为投资收益
计入投资收益之后,后期汇算清缴需要调增的吗?
真实的亏损不需调增的
那老师,请问如果我对公支付出去的款项,一直挂在账上,发票客户没有开给我们公司,那这笔挂账我要如何处理?直接挂营业外支出吗?
可以的,可以这样处理的
那汇算清缴的时候,是不是要调增?
因为金额也挺大的,有一万多块
如果是有充足证据证明损失存在是不要调增的,否则需要调增
那一般不都是做坏账准备吗?什么情况下,是要做坏账准备的?
预付款的确是信用方面的原因转入其他应收可以做坏账处理
支付给别人的款项,没有发票开回来,可以做坏账准备吗?还是说自己开票出去的,款项收不回来得,才是做坏账准备?
款项收不回来得,才是做坏账准备
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