齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 请问都是同一个人的往来吗
公账往股东私卡划款,当时计入了其他应收款,之后公司发放工资和购买办公用品都是股东垫付的,也计入了其他应收款,可以以后股东的往来就挂其他应收款科目,不再用其他应付款科目吗?
老师 对公账户给股东付款 可以挂往来款 其他应收款什么吗
其他应收款,其他应付款,明细科目挂的股东往来款,年底了,可以对冲一下吗,都需要什么手续?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老板和老板娘两个人的
那可以写债权转让协议
附件就有份债权转让协议就行了是吗?那老师,对冲完,其他应付款科目挂的公司欠老板的还有400多万,怎么做(我看税法说往来款视同分红,要交税)
是的 附件就有份债权转让协议就行 欠老板款项的话 不需要视为分红啊
不是说往来科目一年要清一下帐吗
债权类的要清理 债务类的没什么问题
好的老师,债权类的另外一个股东有两百多万,是从建账起累计金额,也没那么多钱还,要怎么调整?
请问单位要注销吗
明年注销
那注销前转到营业外收入科目
调增应纳税额,如果暂时不注销,先让挂账上,是吗
调增应纳税额,如果暂时不注销,先让挂账上,是的
好的,谢谢老师
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