齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,可以这么做的。
老师,如果我公司对公户与其他公司有资金往来挂账的其他应收,可以以收现金收款的方式清理这笔挂账往来吗?
公账往股东私卡划款,当时计入了其他应收款,之后公司发放工资和购买办公用品都是股东垫付的,也计入了其他应收款,可以以后股东的往来就挂其他应收款科目,不再用其他应付款科目吗?
老师 对公账户给股东付款 可以挂往来款 其他应收款什么吗
其他应收款,其他应付款,明细科目挂的股东往来款,年底了,可以对冲一下吗,都需要什么手续?
老师,你好。我想问一下,往来款户,可以一个人名下挂其他应付款,也挂其他应收款吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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需要票来抵吗 如果需要 是不是要股东去税局代开发票 交点增值税就可以
你好,这个是用在你企业的业务上吗?如果是的话,需要拿发票来的冲其他应收款。
如果是个人只拿公司的钱呢
你好,这是他个人自己消费的吗?年末不还钱,转分红。
如果是之前公司装修20w 股东先付 现在转款给她 需要票来抵吗
你好,可以没有发票,对方不给你发票,你可以没有,但是需要你股东转给装修公司的证明。
老师有没有一种可能 就是公司给股东钱 相当于借款 写借款合同 交印花税这样 避免个税(分红)
你好,年末必须还回来,不还钱就得按分红交个税。
一年期限对吗 一定写借款合同吗 如果年末不还也不能长期挂着 就按分红那样交个税
不是一年的,比如你借现在借款,十二月份必须还钱,不还钱就得交个税,你可以还回来,然后在次年再继续借。
次年借 就到次年年末对吗 这是规定对吗 那还款不需要票来抵什么吧
对的是的。 是的 是的