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老师,我先把劳务费垫付了。后期会开票,垫付的时候我怎么做账啊?-j9九游会网址

2021-11-26 11:10

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-26 11:12

你好 借成本费用 贷其他应付款  

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快账用户5373 追问 2021-11-26 11:14

我已经付过了,不知道什么开票啊?是开票的做成本吗?我现在就做成本了,利润低了,

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快账用户5373 追问 2021-11-26 11:15

我要现在的时候不做成本,开始在做成本,该怎么做分录啊

齐红老师 解答 2021-11-26 11:16

实际发生劳务了。记成本就可以了 实际发生劳务了,记成本就可以了。

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你好 借成本费用 贷其他应付款  
2021-11-26
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