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老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢-j9九游会网址

2021-10-28 16:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-28 16:51

借:**费用 900 贷:应付职工薪酬-福利费900 借:其他应收款1500 应付职工薪酬-福利费900 贷:预付账款2400

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快账用户6960 追问 2021-10-28 17:24

那老师他的工资是5000元,我怎么从他工资里扣这1500元怎么做凭证?

齐红老师 解答 2021-10-28 17:26

借:应付职工薪酬-工资5000 贷:其他应收款1500 银行存款3500

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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