齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个年初看去年12月末的期初余额。 期初余额看八月底的。
老师 你好,请教下,3月份换会计软件 建账的时候 期初数据录入 就根据2月份科目余额表的 期末余额 借方累计数 贷方累计数 来录入对不? 也可以从年初开始,1.2两月凭证补录
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
郭老师您好,我们接了个新公司的账,有8月的科目余额表,我建账就从9月开始,把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以,对吗?年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管,也就是录有期末数的,录在我的期初余额里,对吗?还是应该怎样郭老师?
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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然后本年累计的发生额就是一到八月份的借贷方发生额合计。
郭老师,也就是我新建的9月的账,录期初时,年初数、本年借方、本年贷方,期初余额都要录对吗?
对的是的,都需要录入的。
好的郭老师,另外是这样,您看我接账时,发现原来有错误,但我必须按照原来的科余表,先录好期初,然后再做调整分录,对吧?不能直接把期初改了,录成正确的,是吗?
对的是的,有错误的你可以在这个月修改,你录入完期初之后做帐的时候修改。
而且原来会计做的很不规范,是代账公司做的,都没做库存商品,直接把进货记到销售费用里了,您看我没其他办法了吧,只有不管之前的,从我开始录库存,结转成本,按正确的方法了,对吗
你的仓库里面有库存商品吗?
这种情况下,你在做帐的时候,借库存商品,借销售费用附属做这个。
唉,郭老师,是正常进货、销售的,有库存商品应该,那之后还要做个结转成本的分录对吧您看?
商品之前的都销售了,原来会计把采购都记在销售费用了
你好,他没有主营业务,成本吗多了,收入你看一下。
正常的是借库存商品贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
而且都认证了进项,留抵3万多,哎,您看都认证了的进项,我只有慢慢抵了,对吧
是的,郭老师,原来会计做的有正常销售,主营业务收入,只是没做库存商品,没结转过成本,进货都记到销售费用了,您看我还在这月更正吗?还是不管了,从我开始在做库存商品、结转成本的正确做法?
对的是的,但是你需要考虑一下税负,你以后接手的时候考虑下的税负
没有成本不合理,你把它做到一部分成本里面,借主营业务成本,借销售费用附属。
郭老师,还要问您一下,我正在录期初数据,损益类的科目,实际发生额怎么录呢?和本年借方累计、贷方累计的数一样吗?我录的一样,好像不对
辛苦您帮看看
对的 就是 实际发生额是这个
哦,好的,我这样录的,就是利润表本年累计数带不出来,是0,不知哪里问题,您看我录的对吗损益类科目
你现在能出了利润表吗 不能吧 你得结账之后
还有,郭老师应交税费科目在资产负债表里,是应该算在其他流动资产里面,还是应该算在流动负债里面?
应该是在流动负债里面对吗?
我的资产负债表是这样,可是原来会计出的资产负债表,应交税费是在其他流动资产里
应交税费贷方余额在资产负债表应交税费 借方余额在其他流动资产 它自动重分类
应交税费贷方余额在资产负债表流动负债对吗?
可是我的资产负债表版本,应交税费一直在流动负债,好像没有自动重分类,您看没事吧
应交税费贷方余额在资产负债表应交税费